|
Проводки. Проверьте пожалуйста.
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
Evgeny[e-mail скрыт] Россия, Томск
|
|
Знаю что где то не правильно. Т.к. оборотная ведомость по синтетическим счетам не сходится. А где, не знаю. Подскажите пожалуйста.
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Д К
За счет краткосрочного кредита банка погашена задолженность поставщиками 60 66
Отгружена покупателю готовая продукция 62 43
На расчетный счет поступили платежи от покупателей 51 62
С расчетного счета перечислена задолженность по бюджету по налогу 68 51
От поставщиков поступили строительные материалы 10 60
За счет нераспределенной прибыли увеличен уставный капитал 80 84
Со склада отпущены строительные материалы на строительство производственного цеха 08 10
За счет не распределенной прибыли работникам организации начислена премия 70 84
В кассу возращен остаток неизрасходованных подотчетных сумм 50 51
С расчетного счета в кассу поступили денежные средства для выдачи заработной платы работникам 50 51
На расчетный счет поступил краткосрочный займ от другой организации 51 66
Отпущены материалы для производства продукции 40 10
Из кассы выдана заработная плата работниками предприятия 70 50
Работникам предприятия начислена заработная плата за изготовление продукции 70 40
Предприятию оказаны услуги транспортной организацией по строительству производственного цеха 40 20
С расчетного счета погашен краткосрочный кредит банка 66 51
За счет краткосрочного займа другой организации погашена задолженность банку по ссуде 66 58
От поставщиков поступили материалы 10 60
Наличные деньги из кассы внесены ан расчетный счет 51 50
С расчетного счета перечислена задолженность органам социального страхования 69 51 |
|
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
В кассу возращен остаток неизрасходованных подотчетных сумм 50 51
А почему это в кассу с расчетного счета возвращен остаток? может быть тут неверно? |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Evgeny[e-mail скрыт] Россия, Томск
|
|
а откуда тогда? я тут тоже не уверен |
|
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
есть 71 счет расчеты с подотчетными лицами, вот с него будет |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
Ладно... смотрим дальше : За счет краткосрочного кредита банка погашена задолженность поставщиками 60 66, ну я согласна что займы берутся, и что краткосрочные встают на 66 счет. Но погашаем мы задолженность с 51 счета. То есть мы взяли кредит, деньги то пришли на 51 счет по дебету, а по кредиту они встали на 66. А вот с 51 счета уже ушли на 60. И формулировка непонятна , задолженность погашена перед поставщиками? |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Evgeny[e-mail скрыт] Россия, Томск
|
|
согласен, я уже пересправил на 60 51 |
|
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
Работникам предприятия начислена заработная плата за изготовление продукции 70 40
ПОчему это счет 40? я думала что изготавливают продукцию рабочие и их затрата входит в себестоимость, то есть 20 счет |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
Предприятию оказаны услуги транспортной организацией по строительству производственного цеха 40 20
вот это думаю не верно. оказание услуг отражается на 60 или 76 счете. И почему на 20 счет? может на 08? |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
За счет краткосрочного займа другой организации погашена задолженность банку по ссуде 66 58
Опять те же грабли, почему гасим задолженность не с 51 счета? ПОчему 58 счет? это выданные займы, а тут похоже пахнет опять займом от организации. |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Annasolnche_ks@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
Evgeny[e-mail скрыт] Россия, Томск
|
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|